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Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio 2010.

Mercoledì 29 Settembre 2010 09:45 | PostAuthorIconScritto da Esperienza e Rinnovamento | PDF | Stampa | E-mail
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Il gruppo consiliare “Esperienza e Rinnovamento”  esprime parere contrario sull'argomento "Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio 2010“ posto all'ordine del giorno per i seguenti motivi:  Una notte, in piena sonnolenza di parecchi Amministratori, si approva la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2010 o meglio  alle ore 02,00 del 01.05.2010, avente per oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio 2010, ecc. “ per un volume finanziario di €. 19.246.384,34, che successivamente GRAZIE alla corretta PROGRAMMAZIONE e alle variazioni mensili, è già aumentato a €. 22.083.838,16.
In quella notte alla lettura della nota allegata alla Delibera   per esprime il nostro voto contrario, alcuni Amministratori - quelli svegli – ci rispondevano di dare numeri. Quei numeri che per un Bilancio Comunale sono FONDAMENTALI, dal momento che, approvato il Conto Consuntivo, si riscontrano SORPRESE o NEGATIVITA’ Gestazionali.

Chiara NEGATIVITA’ GESTIONALE è quella che stasera l’attuale Amministrazione ci sottopone e – ne siamo certi – approverà: “stato di attuazione all’8,32% dei programmi 2010 al 17.09.2010 e stato di  accertamento dell’entrate  per trasferimento di capitali e riscossione di crediti del 1,78%”; in un’azienda privata sareste stati CACCIATI A PEDATE.

Nella nota allegata alla Delebera n. 13/2010, noi del gruppo consiliare ESPERIENZA E RINNOVAMENTO concludevamo: Questo Bilancio di Previsione 2010 sa molto di vecchio e il FUTURO?

Mentre  l’assessore Zotti concludeva la sua  relazione “rimarcando il fatto che questo bilancio di previsione e le scelte politiche e amministrative in esso contenute siano coerenti con gli impegni presi con gli elettori ed esprimendo il sogno di poter uscire dai parametri tradizionali e ridisegnare un ruolo comunale creativo, nuovo davvero, lontano dagli schemi che molto spesso sono gabbie teoriche, più che reali.”

Nella stessa seduta  il Consigliere Iannella, evidenziava “che gli importi sono sostanzialmente gli stessi, che il bilancio oggi in discussione è una fotocopia, venuta male, di quello dello scorso anno e che non si intravede un miglioramento della qualità, nonostante il fatto che il gettito tributario certamente aumenterà, pur essendo rimaste invariate le aliquote. “

Ebbene a ¾ dell’anno di esercizio ci hanno STUPITO,  risultando tale comportamento palesemente in contrasto con le dichiarazioni rese da attuali amministratori nella delibera di consiglio comunale 21 del 30/09/2008 sullo stesso argomento: “ Interviene il Consigliere Sauchella, il quale pur non entrando nel merito dell’argomento, ribadisce  che questo momento servirebbe per monitorare i programmi ed eventualmente intervenire per correggere sfasature: compito della maggioranza sarebbe quello di riferire in Consiglio ciò che è  stato attuato e ciò che non è stato fatto, spiegandone le motivazioni. Si tratta di una carenza già evidenziata lo scorso anno. Passando, poi, all’esame dei numeri, si evince che il 10% dei programmi è stato realizzato. Si tratta, tuttavia, di un dato troppo basso, per non parlare degli investimenti, settore nel quale le percentuali scendono ancor di più. Peraltro, aggiunge che anche le previsioni al 31 dicembre sono poco attendibili, in quanto 18.000.000,00 di Euro in uscita non possono essere una previsione veritiera”.

Dal 2002 ad oggi ma forse, nella STORIA ammnistrativa di Torrecuso, MAI nell’ approvazione di Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio  le passate amministrazione hanno presentato  una percentuale di attuazione così BASSA (del 8.32%).

Lo scorso anno, quando tale percentuale era del 10,39%, nella Delibera di C.C. n. 30 del 29.09.2009 l’amministrazione si giustificava così: “Interviene il Vice Sindaco, il quale fa presente che anche questa delibera ha natura tecnica, in quanto si riferisce ad un bilancio approvato dalla scorsa Amministrazione. Sottolinea che la nuova Amministrazione è attiva e sta cercando di ottenere quanti più finanziamenti possibile; ritiene giuste le osservazioni del Consigliere Iannella, ma afferma che non c’è stato il tempo per applicare tali indicazioni. Assicura che per il futuro si cercherà di andare in questo senso, puntando anche ad un maggior coordinamento tra gli uffici, e che la verifica di quanto è possibile attuare sarà effettiva. Per quanto riguarda i finanziamenti, riferisce che la situazione è molto complessa e che non è semplice sapere quali opere verranno finanziate e quali non. In ogni caso, garantisce maggiore accortezza.”

Il comportamento seguito pare diametralmente opposto.

Dopo una manifestazione di Vinestate, giudicata per affluenza la peggiore dell’ultimo ventennio – dopo aver portato l’affluenza scolastica ai minimi storici,  dopo la chiusura del conto consuntivo 2009 con un saldo di Gestione di Competenza  NEGATIVO  di  €. -10.750,32, (grazie ai soldi del terremoto altrimenti sarebbe  molto maggiore) e dopo il suddetto  risultato di attuazione dell’8,32%, SIGNOR sindaco e signori assessori e a quanti di voi che erano all’opposizione, ricordiamo che alla fine di ogni discussione in consiglio comunale riferita ad argomenti di Bilancio della passata Amministrazione CHIEDEVATE le DIMISSIONI, per la carenza di programmazione e per la scarsa attuazione del programma, oggi VOI per una forma di COERENZA, di CORRETTEZZA - SE NON SIETE MOSSI DA ATTACCAMENTO ALLA POLTRONA - cosa ASPETTATE PER DIMETTERVI??  

Se il Bilancio di Previsione 2010 era per noi una FOTOCOPIA USCITA MALE,  per l’Equilibrio di Bilancio attuale, potremmo dire che la copia  si è INCEPPATA nella fotocopiatrice ed è uscita quasi bianca.

Signori Amministratori passiamo ad analizzare pochi numeri che dovrebbero far RIFLETTERE:


--1) Lo stato di attuazione dei programmi 2010 al 1/09/2010 (pag. 7 e 16 della relazione sui programmi ed equilibri di bilancio 2010)
      --Stanziamenti attuali                 €. 21.107.405,46
      --Impegni al 17/09/2010            €.   1.756.317,41
      --Percentuale                                    8,32%
Differenza dal 17/09/2010 al 31/12/2010 di €. 19.351.088,05 circa €. 450.025,30  al giorno lavorativo

--2) Stato di accertamento generale delle entrate (pag. 25)
      --Stanziamenti attuali                 €. 22.080.785,43
      --Accertamenti al 18/09/2009     €.  1.714.204,23
      --Percentuale                                    7,75%
Differenza dal 17/09/2010 al 31/12/2010 di €. 20.366.581,20 circa €. 473.641,42  al giorno lavorativo

--3) Verifica sullo stato di accertamento dell’entrate per trasferimenti di capitale e riscossione di crediti ( pag. 29)
      --Stanziamenti attuali                 €. 18.404.088,79
      --Accertamenti al 17/09/2010    €.      328.488,92
      --Percentuale                                            1,78%

N.B. Alla categoria “TRASFERIMENTI di capitale” questa Amministrazione ha avuto €. 120.000,00 per la scuola del Gusto e €. 200.000,00 per fondi del Terremoto, allo Stato Attuale e i tanti acclarati lavori pubblici?

--4) Lo stato di finanziamento degli investimenti programmati (pag. 8)
      --I principali investimenti previsti nel 2010               €. 14.716.671,87
      --Finanziato  al €.120.000,00 (scuola del gusto)        €.     120.000,00
      --Da finanziare entro il 31/12/2010 e di  €. 14.596.671,87 circa  €. 339.457,48 al giorno  lavorativo

--5) Verfica dello stato di impegno  generale delle uscite ( pag. 31)
      --Stanziamenti attuali                 €. 22.083.838,16
      --Accertamenti al 17/09/2010    €.   1.952.636,62
      --Percentuale                                       8,84%
Differenza dal 17/09/2010 al 31/12/2010 di €. 22.815.110,54 circa €. 530.583,96 al giorno lavorativo

La sintesi della ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio 2010 si può racchiudere in questi suddetti 4/5 quadri economici .

Il Programma dei lavori pubblici  che incide sul Bilancio 2010  per €. 18.404.088,79 (Libro dei Sogni)   su  €. 21.107.405,46 del bilancio generale , dov’è?
E’ palese che per presentare un Bilancio Comunale VERITIERO con le effettive voci di entrate e di uscita sarebbe stato necessario predisporlo in una delle tante variazione di Bilancio finora effettuate.

Tanto non è stato fatto ed i nuovi amministratori  vogliono  far credere a loro stessi e ai cittadini di Torrecuso che in 73 giorni lavorativi  riusciranno non solo a recepire i restanti finanziamenti (€. 14.596.671,87) ma  anche ad impegnarli.
Ma analizzando i suddetti quadri in riferimento al 17/09/2010,  a ¾ dell’anno di esercizio, ci rendiamo conto che lo stato di attuazione dei programmi è del 8,32% (minimo storico), lo stato di accertamento dell’entrate è del 7,76%, lo stato di  accertamento dell’entrate  per trasferimento di capitali e riscossione di crediti è del 1,78% (minimo Storico), lo stato di accertamento delle uscite  è del 8,84%.
Dal che emerge non solo un  bilancio fallimentare ma anche l’incapacità di  gestione di questa nuova amministrazione che è  impegnata soprattutto a risolvere i Problemi interni di RINUNCE di delega dei vari assessori e la promozione del Museo Enologico d’Arte Contemporanea con pranzi e cene ed articoli autocelebrativi su “UN” quotidiano.

 

Torrecuso, lì 28/09/2010

 

Esperienza e Rinnovamento

 








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